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ISO14001管理體系是指由國際標準化組織(ISO)制定的環(huán)境管理體系標準,是目前世界上最全面和最系統(tǒng)的環(huán)境管理國際標準,適用于任何類型于規(guī)模的組織。獲得ISO14001認證已經(jīng)逐漸成為企業(yè)進行生產(chǎn)、經(jīng)營活動及貿(mào)易往來的必備條件之一。
ISO 14001環(huán)境管理體系:它是融合世界上許多發(fā)達國家在環(huán)境管理方面經(jīng)驗于一身而形成的一套完整、科學、操作性強的體系標準。標準要求對企業(yè)生產(chǎn)全過程進行有效控制,從最初的設計到最終的產(chǎn)品及服務,都要減少污染的排放和對環(huán)境的影響。通過設定建立目標、指標、管理方案對重要環(huán)境因素進行控制,達到減少或完全避免污染物超標排放。
凡是通過認證的企業(yè),在生產(chǎn)廠使用的原材料、工藝、加工方法以及產(chǎn)品的使用和用后處置都是符合環(huán)境保護標準和法規(guī)要求的。
五項原則特點:
在 ISO 14000 系列標準中,以 ISO 14001 環(huán)境管理體系標準最為重要,是組織建立環(huán)境管理體系和審核認證的最根本的準則,ISO 14001 認證是指組織環(huán)境管理體系的認證。具有下列特點:
1. 以市場驅(qū)動為前提,是自愿性標準。
2. 強調(diào)對有關法律、法規(guī)的持續(xù)符合性,沒有絕對環(huán)境行為的要求。
3. 強調(diào)污染預防和持續(xù)改進。
4. 標準強調(diào)的是管理體系,特別注重體系的完整性。
5. 廣泛的適用性。(標準規(guī)定的所有要求是通用的,適用于各種類型、不同規(guī)模和提供不同產(chǎn)品的組織)
對于產(chǎn)品出口到歐美等先進發(fā)達國家的企業(yè),ISO 14001 是一張重要的通行證。
1、目的
定期進行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核,以驗證環(huán)境活動和有關結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效,及時發(fā)現(xiàn)問題,糾正和預防不合格,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行和不斷地改進。
2、適用范圍
適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制(簡稱內(nèi)審)。
3、職責
3.1綜合辦公室負責制定內(nèi)部體系年度審核計劃,報環(huán)境管理者代表批準。
3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員,任命審核組長。
3.3審核組長負責制定審核計劃,提交審核報告,內(nèi)審員負責配合組長實施內(nèi)審,并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實施部門。
3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審,并將審核報告下發(fā)到相關部門,同時向最高管理者代表匯報,提交管理評審。
3.5各部門負責對內(nèi)審提出的不符合項進行整改。
4、工作程序
4.1每年1月初,由綜合辦公室負責制定《年度審核計劃》,經(jīng)管理者代表審核,報總經(jīng)理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況,可臨時增加頻次。
a、發(fā)生嚴重的環(huán)境問題或相關方有嚴重抱怨。
b、組織的領導層、環(huán)境方針、目標、指標、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。
c、即將進行第二、三方審核。
4.3審核的準備
4.3.1組建審核組。
a.審核組長:由綜合辦公室成員擔任。
b.審核組成員:由經(jīng)過培訓,考試合格,取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。
4.3.2審核組的職責
a.審核組長
(1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定《EMS內(nèi)部審核計劃》。
(2)確定審核范圍。
(3)確定審核結(jié)果。
(4)向環(huán)境管理者代表匯報。
b.審核組成員
(1)根據(jù)審核準則進行審核。
(2)審核應客觀公正,并與被審核區(qū)域無直接責任。
(3)記錄審核中的不符合項,并向?qū)徍私M長匯報。
c.被審核部門
(1)將審核的有關事項及時傳達給部門的有關人員。
(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明,積極配合審核組審核。
(3)對審核出的不符合項,提出糾正措施。
(4)實施糾正措施并確認效果后,向?qū)徍私M長報告。
4.3.3編制審核計劃
由審核組長根據(jù)年度審核計劃編制《環(huán)境管理體系審核計劃》,報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負責人在收到審核通知后,如對審核計劃有異議,可在兩天內(nèi)通知審核組,協(xié)商調(diào)整。審核計劃的主要內(nèi)容包括:審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。
a 受審核的范圍:覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產(chǎn)品和服務,ISO14001標準17個要素;
b 審核的目的:
1)環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的預定安排和ISO14001標準的要求;
2)是否得到了正確的實施和保持;
3)向管理者報送審核結(jié)果。
c 審核的準則:
1)ISO14001環(huán)境管理體系標準;
2)適用于公司的相關法律法規(guī)和其他要求;
3)公司環(huán)境管理體系文件。
4.3.4審核組預備會議
審核員分工、編制檢查表、準備不符合報告表式等。
4.4審核實施
按《審核實施計劃》審核
4.4.1召開首次會議
審核組長負責主持會議,總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領導和陪同人員參加。
會議內(nèi)容主要是:明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認審核計劃,介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容等。
4.4.2現(xiàn)場審核
審核員按分工到受審核部門進行現(xiàn)場審核,收集客觀證據(jù),填制《審核檢查表》,確定不符合項,內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀察,收集證據(jù),對偏離EMS審核準則的表現(xiàn)作出記錄,以便判定。
a.通過與部門負責人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。
b.通過查閱程序文件、EMS相關文件、作業(yè)指導書執(zhí)行情況。
4.4.3審核組內(nèi)部交流
現(xiàn)場觀察結(jié)束后,審核小組進行審核評議,審核組長負責主持,全體審核員參加。
交流主要內(nèi)容是:總結(jié)審核工作,研究所有的不合格項及其分布,其不符合項事實應得到受審部門的認可;并開具不符合報告。報環(huán)境管理者代表復審。評價環(huán)境管理體系的運行情況,初步擬制審核報告等。
4.4.4召開末次會議
審核組長負責主持會議。公司級領導、管理者代表、受審核部門領導人及陪同人員、審核員參加。會議主要內(nèi)容為:審核組長介紹審核總體情況;宣布不合格報告;提出糾正措施;審核的審核結(jié)論;總經(jīng)理或管理者代表講話。
4.4.5編制審核報告
《審核報告》由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫。《審核報告》的主要內(nèi)容有:
a 審核目的和范圍;
b 審核日期;
c 審核的準則;
d 審核組成員;
e 審核發(fā)現(xiàn);
f 不符合報告;
g 審核結(jié)論,包括對環(huán)境管理體系運行符合性和有效性的評價;
審核報告經(jīng)管理者代表審核批準后分發(fā)給受審核部門,有關部門和有關人員。
4.6糾正措施的跟蹤
4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報告的內(nèi)容,制定切實可行的糾正措施和實施計劃,并按“不符合、糾正與預防措施控制程序”的有關規(guī)定組織實施。
4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改,組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預防措施,向?qū)徍私M長提出復查要求。
審核組長接到部門復查要求后,3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗證,驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。
4.7審核員認為責任部門糾正措施的實施為無效時,由責任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執(zhí)行。因責任部門人員失職致使糾正措施不得力時,由審核員報管理者代表處理。
4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進行管理。
4.9內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負責整理和保存。
5、相關文件
《不符合糾正和預防措施程序》
《環(huán)境記錄管理程序》
6、記錄
6.1《年度內(nèi)審實施計劃》
6.2《內(nèi)審實施計劃》
6.3《內(nèi)審檢查表》
6.4《不符合項匯總分析表》
6.5《內(nèi)審報告》
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