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ISO9001內(nèi)審員培訓(xùn)教材 (六) 質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)和策略

發(fā)布者: 沃博    時間:2022-09-12 18:10:23


第六章 質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)和策略
 
質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則只要為ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)。為幫助審核員提高審核的有效性和效率,特編制了審核要點(diǎn),為審核員制定審核檢查表提供框架。審核員應(yīng)結(jié)合受審核方及其QMS覆蓋產(chǎn)品的具體情況進(jìn)行必要的過程重組,內(nèi)容的刪減、方法的細(xì)化、抽樣確定等工作,不宜直接使用本審核要點(diǎn)。

 
質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)與策略(ISO9001:2008)
 


  標(biāo)準(zhǔn)條款

  審核要點(diǎn)

  審核策略

 

4.1
總要求

·是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)QMS?
·QMS所需的過程及順序和關(guān)系是否被識別和確定和管理?
·QMS的關(guān)鍵過程所需資源和信息是否充分,并足以支持過程的有效運(yùn)行和監(jiān)控?
·QMS及過程測量和監(jiān)控是否確定并有效?對測量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析和改進(jìn)活動?
·是否對存在的產(chǎn)品質(zhì)量有影響外包過程?是否明確這些過程并實(shí)施了控制?

文審時進(jìn)行符合性審核/對管理層進(jìn)行總體審核/選擇過程進(jìn)入深入審核/進(jìn)行綜合評價

 

4.2.1
總則

·QMS文件是否滿足了標(biāo)準(zhǔn)要求?
·QMS文件詳略程度是否適當(dāng)?是否適宜操作?
·QMS文件有哪些媒體、形式和類型?是否適當(dāng)有效?

文審時進(jìn)行符合性審核/對管理層進(jìn)行總體審核/對主管部門進(jìn)行重點(diǎn)審核/選擇過程進(jìn)行深入審核/進(jìn)行綜合評價

 

4.2.2
質(zhì)量手冊

·是否編制并保持質(zhì)量手冊?其內(nèi)容是否覆蓋并且符合標(biāo)準(zhǔn)要求?并反映了為達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求所采用的基本過程及方法?
·對標(biāo)準(zhǔn)要求有無刪減?刪減是否合理?刪減說明是否充分、可信?
·手冊是否引用或包括了程序文件?
·手冊是否對QMS所需過程進(jìn)行了描述?是否結(jié)合組織的產(chǎn)品/過程特點(diǎn)對這些過程間的相互關(guān)系加以確定?對組織機(jī)構(gòu)及職能分配和描述是否恰當(dāng)?
·手冊是否受控?

文審時進(jìn)行符合性審核/對主管部門進(jìn)行重點(diǎn)審核/選擇過程進(jìn)行深入審核/進(jìn)行綜合評價

 

4.2.3
文件控制

·是否按標(biāo)準(zhǔn)要求制定了程序文件?
·文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn),以確保文件的充分與適宜?
·文件是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識,保持清晰、易于識別和檢索?文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否易于識別?

對主管部門進(jìn)行深入審核/選擇過程審核/重點(diǎn)發(fā)散審核

 

4.2.3
文件控制

·使用現(xiàn)場是否得到有效版本和適用文件?作廢文件是否及時撤出?
·有哪些外來文件?是否得到標(biāo)識?分發(fā)如何控制?
·保留作廢文件是否有適當(dāng)標(biāo)識?

 

 

4.2.4
記錄控制

·是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定了程序文件?
·是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置記錄?記錄是否滿足要求和實(shí)際需要?記錄內(nèi)容是否真實(shí)、及時、清楚、正確?
·記錄標(biāo)識是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識?是否可達(dá)到唯一性標(biāo)識?
·記錄是否按照規(guī)定了保存地點(diǎn)、方式、期限?環(huán)境是否適宜?檢索是否方便?保存期限是否適宜?對失效的記錄如何處置?

對主管部門進(jìn)行深入審核/選擇過程審核/重點(diǎn)發(fā)散審核

 

5管理職責(zé)
5.1
管理承諾

·最高管理者對其建立和改進(jìn)的QMS的承諾提供哪些證據(jù)?
·最高管理者如何認(rèn)識滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性?以何種方式傳達(dá)?
·有哪些使用的法律、法規(guī)?分管部門是否清楚并得到有效執(zhí)行?其行為結(jié)果是否符合法律、法規(guī)要求?發(fā)現(xiàn)不符合是否采取改進(jìn)措施?
·最高管理者是否按標(biāo)準(zhǔn)要求制定了質(zhì)量方針/目標(biāo)?
·最高管理者是否按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了管理評審,并將其作為有關(guān)QMS決策、控制、改進(jìn)的工具?
·最高管理者是如何確保提供QMS所需的資源?

對管理層進(jìn)行重點(diǎn)審核/選擇過程或部門進(jìn)行發(fā)散審核/進(jìn)行綜合評價

 

5.2
以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營理念是否在組織中得到樹立?組織的關(guān)注是否在顧客身上,特別是不滿意顧客?
·為實(shí)現(xiàn)顧客目標(biāo),最高管理者是否推動全員參與?采取哪些方式和手段?效果如何?
·如果通過那些方式、途徑確保顧客的需求和期望得到確定,轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足?

對管理層進(jìn)行重點(diǎn)審核/選擇過程或部門進(jìn)行發(fā)散審核/進(jìn)行綜合評價

 

5.3
質(zhì)量方針

·質(zhì)量方針是否適應(yīng)組織的宗旨?能否體現(xiàn)組織的目標(biāo)和特點(diǎn)?
·質(zhì)量方針是否包含了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)QMS有效性的承諾(是否有實(shí)質(zhì)的內(nèi)容)?
·質(zhì)量方針能否為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架(方向性和指導(dǎo)性)?
·組織采取何種措施使質(zhì)量方針在各層次員工得到充分溝通和理解,并得到貫徹和實(shí)施?
·是否對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行了評審?

文件審核時進(jìn)行符合性審核/對管理層進(jìn)入深入審核/選擇過程進(jìn)行審核/重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)審核/進(jìn)行綜合評價

 

5.4
策劃
5.4.1
質(zhì)量目標(biāo)

·質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否使相關(guān)職能和層次得到分解?分解是否適宜?
·質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的曾諾相一致?
·質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容?
·質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性?測量方法是否明確?
·質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程序如何?

文件審核時進(jìn)行符合性審核/對管理層進(jìn)行深入審核/重點(diǎn)發(fā)散審核/進(jìn)行綜合評價

 

5.4.2
質(zhì)量管理體系策劃

·為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行QMS策劃?
·策劃的輸出是否確定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過程、資源以及持續(xù)改進(jìn)的相應(yīng)措施?
·對QMS的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時,過程是否受控?能否保持QMS的完整性

文件審核時進(jìn)行符合性審核/對管理層進(jìn)行重點(diǎn)審核/對相關(guān)部門進(jìn)行重點(diǎn)審核

 

5.5職責(zé)權(quán)限和溝通
5.5.1
職責(zé)權(quán)限

·組織結(jié)構(gòu)以及各部門、各級人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否被確定,并予以溝通?
·組織所有員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限以及其他部門/人的相互關(guān)系,并被有效履行?

文件審核時進(jìn)行審核/對管理層進(jìn)行重點(diǎn)審核/對相關(guān)部門和人員進(jìn)行發(fā)散審核

 

5.5.2
管理者代表

·最高管理者是否指定了管理者代表,并對其授權(quán)
·管理者代表是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限并有效的履行?

文件審核時進(jìn)行審核/重點(diǎn)發(fā)散審核

 

5.5.3
內(nèi)部溝通

·最高管理者是否在內(nèi)部溝通中發(fā)揮了主導(dǎo)作用?
·有哪些溝通方式?
·各類人員是否了解組織的QMS 運(yùn)行狀況?
·內(nèi)部溝通過程是否存在障礙?

對管理層進(jìn)行重點(diǎn)審核/對各部門崗位進(jìn)行發(fā)散審核/進(jìn)行綜合評價

 

5.6
管理評審

·最高管理者是否按計劃進(jìn)行管理評審?評審時間間隔是否恰當(dāng)?
·管理評審的輸入輸出內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?
·管理評審是否評價QMS(包括質(zhì)量方針/目標(biāo))變更的需要
·管理評審是否形成了記錄?其內(nèi)容是否對QMS的適宜性、充分性和有效性做出評價,同時確定QMS過程及產(chǎn)品改進(jìn)的機(jī)會和措施?是否保存記錄?
·對管理評審輸出的改進(jìn)措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?

對管理者進(jìn)行重點(diǎn)審核/對主管部門進(jìn)行深入審核

 

6資源管理
6.1
資源提供

·為實(shí)施、保持改進(jìn)QMS過程并達(dá)到顧客滿意,組織是否及時確定并提供所需資源?關(guān)鍵過程、關(guān)鍵崗位的資源是否充分、適宜?
·對提供的資源是否進(jìn)行了有效的管理和驗(yàn)證?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)發(fā)散審核/問題溯源審核/進(jìn)行綜合評價

 

6.2
人力資源

·是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各類人員多的能力?是否按崗位要求能力配置人員?
·是否按需求提供了培訓(xùn)或其他措施?
·是否評價(包括考核、觀察、問卷等)所采取措施的有效性?
·員工質(zhì)量意識如何?
·是否保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄?

對主管部門重點(diǎn)審核/重點(diǎn)發(fā)散審核/問題溯源審核/進(jìn)行綜合評價

 

6.3
基礎(chǔ)設(shè)施

·為達(dá)到產(chǎn)品符合要求,確定和提供哪些設(shè)施?是否進(jìn)行了適當(dāng)維護(hù)?
·設(shè)施、設(shè)備是否符合產(chǎn)品的需要?
·支持性的服務(wù)是否滿足要求?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)發(fā)散審核/綜合評價

 

7
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
7.1
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃

·產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些?是否確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程?
·對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否形成了必要的文件?對于沒有形成文件的過程和活動如何控制?是否明確了必要的資源?
·是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動,以及驗(yàn)收準(zhǔn)則?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)對過程審核/或操作流程發(fā)散審核/綜合評價

 

7.1
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃

·是否規(guī)定了必要的記錄?
·是否針對具體的產(chǎn)品、項目或合同編制了必要的質(zhì)量計劃?
·上述策劃與QMS其他過程要求是否一致?是否適合組織運(yùn)作方式?

 

 

7.2
與顧客有關(guān)的過程
7.2.1
與產(chǎn)品有關(guān)的過程

·有哪些顧客、其要求有哪些差異?市場目標(biāo)是否明確、適宜?
·顧客要求是否充分識別與確定?是否形成文件?
·與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)有哪些?是否進(jìn)行了收集與確定?是否進(jìn)行了有效控制?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)發(fā)散審核/問題溯源審核

 

7.2.2
與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

·產(chǎn)品要求評審的時間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求?
·是否對平審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施予以記錄?
·產(chǎn)品要求更改后,相關(guān)文件是否被及時更改?相關(guān)人員是否了解更改情況?
·當(dāng)顧客提出電話、口頭要求是,應(yīng)接受前是否對其進(jìn)行確認(rèn)?
·在某些特殊情況下,是否評審了有關(guān)產(chǎn)品信息

對主管部門深入審核/問題溯源審核

 

7.2.3
顧客溝通

·組織是否建立可靠的有效的與顧客溝通的渠道和方式?有效性如何?
·對有關(guān)產(chǎn)品信息、問訊、合同或訂單的處理、顧客反饋(包括顧客投訴)等方面與顧客的溝通作了哪些安排?
·這些安排是否得到了實(shí)施?實(shí)施效果如何?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)發(fā)散審核/問題溯源審核

 

7.3
設(shè)計和開發(fā)
7.3.1
設(shè)計和開發(fā)策劃

·對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)是否進(jìn)行了策劃?
·策劃輸出是否形成了文件?文件中是否包含符合產(chǎn)品特點(diǎn)的階段劃分以及適合于每個階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動?是否明確了與部門/人的職責(zé)和權(quán)限?
·不同組別的接口規(guī)定是否明確?是否進(jìn)行了管理?效果如何?
·策劃輸出是否隨設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行發(fā)展的需要,適當(dāng)時予以更新?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)過程發(fā)散審核/問題溯源審核

 

7.3.2
設(shè)計和開發(fā)輸入

·設(shè)計和開發(fā)輸入是否形成了文件?其內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求?
·是否及時評審設(shè)計和開發(fā)輸入的充分性和適宜性(應(yīng)清楚、完整、不能自相矛盾)

對主管部門深入審核/問題溯源審核

 

7.3.3
設(shè)計和開發(fā)輸出

·設(shè)計和開發(fā)輸出文件有哪些?是否以能夠?qū)斎脒M(jìn)行驗(yàn)證的方式提出?
·設(shè)計和開發(fā)輸出文件在發(fā)放前是否得到批準(zhǔn)?
·設(shè)計和開發(fā)輸出文件是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求?如何證實(shí)?

對主管部門深入審核/問題溯源審核

 

7.3.4
設(shè)計和開發(fā)評審

·是否按照設(shè)計和開發(fā)策劃設(shè)置的評審點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的評審?各評審點(diǎn)的內(nèi)容和參加人員是否符合策劃安排?
·對評審點(diǎn)的評審是否達(dá)到:
-設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果具有滿足要求的能力
-對識別出的問題已采取措施并得到解決;
·評審結(jié)果和必要措施的跟蹤是否形成記錄并予以跟蹤?

對主管部門深入審核/問題溯源審核

 

7.3.5
設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證

·是否按策劃設(shè)置的驗(yàn)證進(jìn)行驗(yàn)證?驗(yàn)證點(diǎn)內(nèi)容是否符合策劃的安排?
·驗(yàn)證活動能否確保輸出滿足輸入要求?
·是否記錄了驗(yàn)證結(jié)果集跟蹤措施,并予以保持?

對主管部門深入審核/問題溯源審核

 

7.3.6
設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)

·在新產(chǎn)品交付或批量投產(chǎn)前,是否進(jìn)行了確認(rèn)?
·確認(rèn)內(nèi)容是否圍繞規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求進(jìn)行?設(shè)計確認(rèn)是否在使用條件下進(jìn)行?確認(rèn)方式是否適宜?
·實(shí)施局部確認(rèn)、其范圍、時間、方式、條件是否符合規(guī)定?
·確認(rèn)結(jié)果及跟蹤措施記錄是否建立并予以保持?

對主管部門深入審核/問題溯源審核

 

7.3.7
設(shè)計和開發(fā)更改的控制

·當(dāng)需要更改設(shè)計時,是否及時予以識別并進(jìn)行更改?實(shí)施更改前是否得到批準(zhǔn)?
對某些設(shè)計和開發(fā)的重要更改是否經(jīng)過評審、驗(yàn)證和確認(rèn)?評審是否包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響?
·更改、更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否形成記錄并予以保持?

對主管部門深入審核/問題溯源審核

 

7.4
采購
7.4.1
采購過程

·對供方及采購產(chǎn)品的控制是否反映了采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或最終產(chǎn)品的影響程度?
·是否按組織的要求和提供產(chǎn)品的能力制定選擇、評價和重新新評價的準(zhǔn)則?實(shí)施情況如何?
·是否記錄了評價結(jié)果及評價引起的跟蹤措施?

對主管部門深入審核/問題溯源審核

 

7.4.2
采購信息

·采購有一句是否充分、適宜?采購產(chǎn)品的要求是否明確?
·是否清楚、明確規(guī)定采購產(chǎn)品的信息?
·規(guī)定了那些采購文件?這些文件是否清楚明確地規(guī)定符合標(biāo)準(zhǔn)要求的采購信息?
·采購文件文件發(fā)放前,是否確保所規(guī)定的采購要求?是否是充分與適宜的?確定方式是否有效?

對主管部門深入審核/問題溯源審核

 

7.4.3
采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

·是否識別和確定對采購產(chǎn)品驗(yàn)證所需的活動?這個活動是否得到實(shí)施?
·當(dāng)需在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時,是否在采購文件中作出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定?實(shí)施情況如何?

對主管部門深入審核/問題溯源審核
可結(jié)合8.2.4條款進(jìn)行審核

 

7.5
生產(chǎn)和服務(wù)提供
7.5.1
生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

·是否對生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行了策劃?是否獲得了相應(yīng)的信息(產(chǎn)品特性、作業(yè)文件等)?
·是否按策劃要求實(shí)施了對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制?
·生產(chǎn)和服務(wù)提供的設(shè)備是否滿足運(yùn)作要求?是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)?
·檢測設(shè)備能力是否滿足要求?對運(yùn)作過程的監(jiān)測是否適宜有效?
·關(guān)鍵/特殊過程如何控制?控制是否有效?
·運(yùn)作中產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定要求?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)過程發(fā)散審核/問題溯源審核

 

7.5.2
生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

·有哪些特殊過程?
·對特殊過程的確認(rèn)安排是否做出規(guī)定?
·確認(rèn)是否按規(guī)定實(shí)施?確認(rèn)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求?
·過程能力不足采取措施后,是否進(jìn)行了在再確認(rèn)?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)發(fā)散審核

 

7.5.3
標(biāo)識和可追溯性

·是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行全過程對產(chǎn)品進(jìn)行了適宜的標(biāo)識?
·是否對產(chǎn)品的監(jiān)測狀態(tài)進(jìn)行規(guī)定的標(biāo)識?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)發(fā)散審核

 

7.5.3
標(biāo)識和可追溯性

·當(dāng)有可追溯性要求是是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識

 

 

7.5.4
顧客財產(chǎn)

·是否有顧客財產(chǎn)?有哪些?
·對顧客財產(chǎn)是否按規(guī)定進(jìn)行了標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)?
·出現(xiàn)問題是否進(jìn)行了記錄?是否向顧客報告?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)發(fā)散審核

 

7.5.5
產(chǎn)品防護(hù)

·在生產(chǎn)和服務(wù)全過程中是否明確實(shí)施防護(hù)的產(chǎn)品類別和要求?
·產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求?是否有效?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)發(fā)散審核

 

7.6

·是否對所需的監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行了識別?是否配備了必要的監(jiān)測設(shè)備?
·監(jiān)測設(shè)備的監(jiān)測能力是否與監(jiān)測要求一致?
·當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)是否評價了其以往結(jié)果的有效性?是否采取了相應(yīng)了措施?是否形成了記錄?
·監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否得到了識別?是否在使用前進(jìn)行了校準(zhǔn)或檢定?是否形成了記錄并予以保持?
·測量軟件使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)?必要時是否進(jìn)行再確認(rèn)?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)發(fā)散審核

 

8
測量分析和改進(jìn)
8.1
總則

·是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實(shí)施?策劃是否在產(chǎn)品、體系、過程和顧客滿意四個方面展開?
·在監(jiān)測過程活動中是否采用了使用的統(tǒng)計技術(shù)?其應(yīng)用程度是否確實(shí)?

對主管部門深入審核/選擇過程審核/綜合評價

 

8.2.1
顧客滿意

·對顧客滿意程度的信息規(guī)定了那些獲取和分析方法?方法是否適用?
·是否按規(guī)定要求執(zhí)行?分析結(jié)果對改進(jìn)有何作用?

對主管部門深入審核/選擇過程審核/綜合評價

 

8.2.2
內(nèi)部審核

·是否制定了文件化程序?程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求/
·是否對內(nèi)審方案進(jìn)行了策劃?策劃結(jié)果是否符合組織現(xiàn)狀/

對主管部門深入審核/重點(diǎn)發(fā)散審核

 

8.2.2
內(nèi)部審核

·是否按規(guī)定要求實(shí)施?內(nèi)審人員是否具相應(yīng)資格和獨(dú)立性?
·不符合報告是否符合要求?
·審核發(fā)現(xiàn)問題是否記錄?是否采取了糾正措施?對其是否進(jìn)行了驗(yàn)證和報告?效果如何?
·是否按規(guī)定保持審核記錄?

 

 

8.2.3
過程的監(jiān)視和測量

· 對QMS過程采取看那些適宜的監(jiān)測方法?效果如何?
·對策劃結(jié)果未滿足要求時,是否采取適當(dāng)?shù)拇胧┮源_保產(chǎn)品的符合性?

重點(diǎn)發(fā)散審核/問題溯源審核/綜合評價

 

8.2.4
產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

·是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的那些階段進(jìn)行監(jiān)測?對其有那些規(guī)定?形成了那些文件?這些規(guī)定是否適宜?
·對產(chǎn)品特性是否按規(guī)定要求進(jìn)行監(jiān)測?
·符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)果是否形成了記錄?記錄是否有授權(quán)人簽名/
·產(chǎn)品放行和交付是否符合要求?
·有無放行特例?如何控制?

對主管部門深入審核/選擇過程審核/操作流程審核/問題溯源審核

 

8.3
不合格品控制

·是否按標(biāo)準(zhǔn)要求制定程序文件?文件中是否規(guī)定了對不合格品的識別和控制?
·對不合格評審方式是否明確?評審結(jié)果是否得到實(shí)施?
·對不合格品是否予以糾正?糾正后是否進(jìn)行驗(yàn)證?
·對交付或使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格是否采取了相應(yīng)的措施?有效性如何?

對主管部門深入審核/選擇過程審核/操作流程審核/問題溯源審核

 

8.4
數(shù)據(jù)分析

·確定、收集和分析了哪些適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)?是否采用了統(tǒng)計技術(shù)?實(shí)施效果如何?
·分析結(jié)果提供哪些有用信息?利用程度如何?有何改進(jìn)?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)發(fā)散審核/選擇過程審核/綜合評價

 

8.5
改進(jìn)
8.5.1
持續(xù)改進(jìn)

·組織如何認(rèn)識持續(xù)改進(jìn)?持續(xù)改進(jìn)技質(zhì)是否形成?
·策劃和管理了那些持續(xù)改進(jìn)的過程?其有效性如何?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)發(fā)散審核/選擇過程審核/綜合評價

 

8.5.2
糾正措施

·是否按標(biāo)準(zhǔn)要求制定了程序文件?
·是否對包括對顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定要求實(shí)施了糾正措施?
·糾正措施是否有效實(shí)施?是否保存了相應(yīng)記錄?
·重大糾正措施是否成為管理評審輸入?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)發(fā)散審核/問題溯源審核/綜合評價

 

8.5.3
預(yù)防措施

·是否按標(biāo)準(zhǔn)制定了程序文件?
·如何分析和確定潛在不符合?
·實(shí)施了那些預(yù)防措施?是否符合規(guī)定要求?措施是否有效?是否保存了相應(yīng)的記錄?
·重大預(yù)防措施是否成為管理評審的輸入?

對主管部門深入審核/重點(diǎn)發(fā)散審核/問題溯源審核/綜合評價






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